Vencimiento vivo de la cuenta 437 "Envases y embalajes a devolver por clientes" cuando devuelven o no los embalajes

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Buenos días, 

Cómo se debería tratar dentro de X3 el flujo de venta con asiento que lleve cuenta 437 en la cual se pueden devolver o no los envases y embalajes para que no queden vencimientos vivos en la cuenta 437 al ser de colectivo?

En esta situación sucede que al ir por Gestión de vencimientos de ese tercero o marcaje de la cuenta 437 aparecen pendientes unas facturas que corresponden a los vencimientos de la parte de los envases y embalajes de la cuenta 437. (En el vencimiento de la factura no aparece vencimiento pendiente)

Se acepta todo tipo de aportaciones para que no quede vencimiento vivo de la cuenta 437.

Me refiero a si hay alguna opción de matar el vencimiento sin introducir un asiento manual de ODG con la cuenta 437

Muchas gracias de antemano.

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    Hola,

    Eso es una mejora que yo he comentado a Sage alguna vez, y es que ciertas cuentas colectivas puede no interesar gestionar sus vencimientos, sino solo el control desglosado por tercero, como por ejemplo en estas que están sujetas a IVA, o alguna financiera.

    Yo las excluyo de los Grupo de colectivos, que suelo crear uno para COB y otro para PAG, y les digo a los usuarios que los utilicen, no solo por esta razón, sino para ver por separado vencimientos de clientes o proveedores.

    También en las Cuenta bancarias, si os fijais, es posible especificar cuentas colectivas y tercereo para las 572, que seria muy util en ciertos casos, pero igualmente crearía esos vencimientos a la 572!

    Otra utilidad interesante que le veo si fuera posible no generar vencimiento serian las cuentas de compras y ventas, por ejemplo, que podrian ser colectivas!  y así tener fácilmente el desglose por tercero, evitando para ello tener que crear un eje analítico y secciones, como algún cliente me ha pedido.... y seria solo modificar los asientos automáticos para que recogiera el tercero de la cabecera en los líneas ...

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    Hola,

    Eso es una mejora que yo he comentado a Sage alguna vez, y es que ciertas cuentas colectivas puede no interesar gestionar sus vencimientos, sino solo el control desglosado por tercero, como por ejemplo en estas que están sujetas a IVA, o alguna financiera.

    Yo las excluyo de los Grupo de colectivos, que suelo crear uno para COB y otro para PAG, y les digo a los usuarios que los utilicen, no solo por esta razón, sino para ver por separado vencimientos de clientes o proveedores.

    También en las Cuenta bancarias, si os fijais, es posible especificar cuentas colectivas y tercereo para las 572, que seria muy util en ciertos casos, pero igualmente crearía esos vencimientos a la 572!

    Otra utilidad interesante que le veo si fuera posible no generar vencimiento serian las cuentas de compras y ventas, por ejemplo, que podrian ser colectivas!  y así tener fácilmente el desglose por tercero, evitando para ello tener que crear un eje analítico y secciones, como algún cliente me ha pedido.... y seria solo modificar los asientos automáticos para que recogiera el tercero de la cabecera en los líneas ...

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