Vencimiento vivo de la cuenta 437 "Envases y embalajes a devolver por clientes" cuando devuelven o no los embalajes

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Buenos días, 

Cómo se debería tratar dentro de X3 el flujo de venta con asiento que lleve cuenta 437 en la cual se pueden devolver o no los envases y embalajes para que no queden vencimientos vivos en la cuenta 437 al ser de colectivo?

En esta situación sucede que al ir por Gestión de vencimientos de ese tercero o marcaje de la cuenta 437 aparecen pendientes unas facturas que corresponden a los vencimientos de la parte de los envases y embalajes de la cuenta 437. (En el vencimiento de la factura no aparece vencimiento pendiente)

Se acepta todo tipo de aportaciones para que no quede vencimiento vivo de la cuenta 437.

Me refiero a si hay alguna opción de matar el vencimiento sin introducir un asiento manual de ODG con la cuenta 437

Muchas gracias de antemano.

  • 0

    Hola Diego, no entiendo muy bien tu duda. Es decir, que cuando se hace una factura de venta a un cliente, se le "carga" un importe por los envases o embalajes que tiene que devolver. ¿es eso? SI es asi, entiendo que cuando os devuelvan los envases, se hará un abono contra esa cuenta por el dinero que le tenéis que pagar y matará esa cuenta. 

    En caso que no os devuelvan los envases, lo tendreis que dar de baja contra ingresos, ya que la baja del stock la dareis en la variación de existencias.

    O no lo he entendido bien?

  • 0 in reply to jlmartinez
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    Hola Jose Luis. Entendiste bien, realmente la duda viene mas por cuando no devuelven los Envases y Embalajes o los devuelven parcialmente. Porque si se los devuelven íntegros emitirán el abono y así se mata el vencimiento. Pero si no se devuelven el vencimiento queda vivo y la única forma de matarlo que veo es a través de un ODG manual de la cuenta 437 a la 704 por ese importe. Pero lo que sucede en este caso es que no se automarca directamente ese vencimiento y habría que ir al marcaje y marcar el ODG con la línea del asiento de la factura... no veo otra forma...

    Factura 

    Abono

    Marcaje automático Factura y Abono

  • 0 in reply to Diego GF

    Hola Diego, y si creais un abono "interno" que haga exactamente eso (sin afectar al IVA) que genere esa parte que no os han devuelto sobre esa cuenta (704) y asi generas el asiento y marcas la factura. La cuenta de colectivo sería la 437.

  • 0 in reply to jlmartinez
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    Hola Jose Luis, me parece interesante esa opción que propones, pero cómo plantearías hacer ese abono "interno"? Porque entiendo que también sufriría modificación ese asiento automático para contemplar llevar venta de los envases no devueltos contra ingresos a la cuenta 704 no? 
    Muchas gracias.

  • 0
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    Hola,

    Eso es una mejora que yo he comentado a Sage alguna vez, y es que ciertas cuentas colectivas puede no interesar gestionar sus vencimientos, sino solo el control desglosado por tercero, como por ejemplo en estas que están sujetas a IVA, o alguna financiera.

    Yo las excluyo de los Grupo de colectivos, que suelo crear uno para COB y otro para PAG, y les digo a los usuarios que los utilicen, no solo por esta razón, sino para ver por separado vencimientos de clientes o proveedores.

    También en las Cuenta bancarias, si os fijais, es posible especificar cuentas colectivas y tercereo para las 572, que seria muy util en ciertos casos, pero igualmente crearía esos vencimientos a la 572!

    Otra utilidad interesante que le veo si fuera posible no generar vencimiento serian las cuentas de compras y ventas, por ejemplo, que podrian ser colectivas!  y así tener fácilmente el desglose por tercero, evitando para ello tener que crear un eje analítico y secciones, como algún cliente me ha pedido.... y seria solo modificar los asientos automáticos para que recogiera el tercero de la cabecera en los líneas ...