INFORMAR AMORTIZACION ACUMULADA EN BIEN CONTABLE

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A parte que el parámetro REPDPRCUM = SI para poder informar la amortización acumulada, ya sea registrando manualmente o por importación un bien, hay algún otro parámetro ?

Haciendo la carga manual, el campo DRPCUM me aparece sombreado, sin poder informar valor alguno.

  • 0
    SUGGESTED

    Hola,

    Estos son los parámetros a tener en cuenta en el inmovilizado

    Te recomendaría revisar lo siguiente si no lo tuviste en cuenta:

    Si traspasas los bienes a fecha por ejemplo 01/03/2023 tienes que tener el contexto de amortización abierto solo para esa fecha en la que se pasan los acumulados, indicando en el importador la AA a la fecha última del mes anterior al mes al que se van  importar (DPRCUM a fecha 28/02/2023).  Por lo que cuando crees el contexto de la sociedad, tienes que informar el año y el mes con el que empiezas a usar el inmovilizado.

    Por otra parte, el parámetro PRVSITUPD debe estar a SI, si queremos poner una fecha de inicio de amortización anterior al contexto abierto. (Que es lo normal a la hora de la importación porque el bien ha iniciado su amortización en su día pongamos que en otro ERP y el primer periodo que amortiza en X3 será el primero que esté abierto en X3) 

    También es importante el parámetro ACCPERCTL AAS CPT a SI que en este caso llevará siempre controlados los periodos contables con los periodos de inmovilizado y a NO (Que es el que se debe usar en el arranque).

    Comprueba si la fecha de inicio de actividad del activo está fuera o dentro de los años definidos en el contexto.

    No sé si con esto te puede resolver algo.

    Un saludo.

  • 0 in reply to Diego GF

    Muchas gracias Diego. El tema estaba entre las fechas de puesta en servicio y primer período del contexto.

    Solucionado.

    Un saludo 

  • 0 in reply to Diego GF

    Con el parámetro ACCPERCTL activo me ocurre que según como se debe lanzar el cálculo de amortización, sabéis porque ??

  • 0 in reply to Mfalco

    Non entiendo tu pregunta

  • 0 in reply to Mfalco

    Lo activé en un par de clientes, y en el Estado del contexto cada mes aparecía Cálculo en rojo, obligando a lanzar el Cálculo de amortizaciones

  • 0 in reply to Mfalco

    Igual es porque estaban los contextos de amortización desincronizados con respecto a los periodos contables? Prueba a sincronizar los contextos con la función FASCNXSYNC

  • 0 in reply to Diego GF

    Si que recuerdo ahora que salia aviso de desincronizados, pero sincronizando requeria igualmente el cálculo, y eso pasaba cada mes despues de cerrar el periodo del inmovilzado