Solde d’ouverture clients & Fournisseurs

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Bonjour,

je suis en train d’intégrer SAGE 50 comptabilité supérieur pour une entreprise qui faisait sa comptabilité sur Excel. 

Je suis rendu à entrer dans le module client et fournisseur l’ensemble des factures en souffrance. Par contre, quand j’ajoute une facture et son solde, il n’enregistre pas le bon montant. Par exemple, si je vais dans les configuration d’un client et j’ajoute une facture non payée X au montant de 2345,26$ le logiciel enregistre uniquement le montant de 23$ du coup je ne suis pas en mesure de balancer avec mon solde d’ouverture de mon GL.

pouvez-vous m’aider svp ?

merci 

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    Quand vous allez dans configuration /paramètre/entreprise/devise, vous remarquerez que vous avez un point dans le séparateur de millier et pour les décimales. À ce moment, le logiciel assume que le premier point est pour les décimales et il coupe vos entrées. Enleveztout simplement le point dans le séparateur de millier (laissez la case vide)

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    Quand vous allez dans configuration /paramètre/entreprise/devise, vous remarquerez que vous avez un point dans le séparateur de millier et pour les décimales. À ce moment, le logiciel assume que le premier point est pour les décimales et il coupe vos entrées. Enleveztout simplement le point dans le séparateur de millier (laissez la case vide)

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